确认

财经与管理2025年3月 第三卷 总第21期

内部审计对银行信贷业务合规性的影响分析

李国琳

四川农村商业联合银行股份有限公司雅安审计分中心 四川雅安 625000

摘要:本文深入探讨了内部审计对银行信贷业务合规性的影响机制及其保障作用。首先分析了内部审计与信贷业务合规性的关系,明确了内部审计在风险识别、信贷政策执行监督和内部控制优化等方面对合规性的重要影响。随后,针对银行信贷业务现存的合规性问题,提出了内部审计的应对策略和优化建议。研究表明,通过强化内部审计的独立性和专业性,能够有效提升银行信贷业务的合规性,为银行的稳健经营保驾护航。

关键词:内部审计;信贷业务;合规性;风险管理

全文下载